2017年长治市城区宣传部预算公开

2017-04-11 09:29:02   

长治市城区宣传部2017年预算公开

 

 

第一部分  概况

  • 本部门职责

(一)负责贯彻落实中央、省委、市委和区委在宣传思想

工作战线的方针政策并进行调查、研究、总结和具体指导。

    (二)对全区宣传文化系统的工作和事业发展、精神文

明建设统一管理。

    (三)坚持正确的舆论导向,引导和把握社会舆论,领导

新闻、文化、广播电视、教育、体市、卫生、文化艺术等部门和有关群团组织,并对其业务工作进行指导、协调、监督和服务。 

    (四)围绕区委、区政府的工作部署和决策,,组织社会力量,开展精神文明建设和社会宣传活动,保证党的宣传思想工作在各行各业的落实,促进全区各项工作的顺利发展。

    (五)积极搞好区委中心理论组学习和研讨的服务工

作,认真抓好基层中心理论组的学习、调研及实.践工作。

    (六)协同有关部门搞好全区党员、干部的思想政治教

育工作。

 (七)承办区委交办的其它工作。

二、 机构设置情况

城区区委宣传部部门预算由城区区委宣传部1个预算单位构成

 

第二部分  2017年度部门预算报表

一、城区区委宣传部2017年预算收支总表

二、城区区委宣传部2017年预算收入总表

三、城区区委宣传部2017年预算支出总表

四、城区区委宣传部2017年财政拨款收支总表

五、城区区委宣传部2017年一般公共预算支出预算表

六、城区区委宣传部2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、城区区委宣传部2017年政府性基金预算收入预算表

八、城区区委宣传部2017年政府性基金预算支出预算表

九、城区区委宣传部2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、城区区委宣传部2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

因人员增加、调资,故预算有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年暂无接待,故无做预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费无增减变动

城区区委宣传部2017年的机关运行经费财政拨款预算1485788元,比2016年预算增加137609元,增长10.2%,原因是人员增加。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年暂无政府采购预算

(二)政府购买服务指导性目录

(三)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:无

2.房屋情况:无

3.其他国有资产占有使用情况:无

(四)绩效管理情况

年初无50万以上项目,故无绩效管理。

(五) 其他

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附:表

http://www.chinaczcq.gov.cn/uploadfile/2017/0411/20170411092917687.xls